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北京市內部審計規(guī)定
國資政策文件 2019-10-17 下載收藏 語音播報
(2019年10月17日北京市人民政府第289號令公布自2020年1月1日起施行)

第一條為了建立健全內部審計制度,規(guī)范內部審計行為,加強對內部審計工作的指導和監(jiān)督,充分發(fā)揮內部審計作用,根據(jù)《北京市審計條例》,結合本市實際情況,制定本規(guī)定。

第二條本市行政區(qū)域內的內部審計工作及其指導和監(jiān)督活動,適用本規(guī)定。

本規(guī)定所稱內部審計,是指依法屬于審計監(jiān)督對象的國家機關、事業(yè)單位、社會團體以及國有、國有資本占控股地位或者主導地位的企業(yè)和金融機構等單位(以下統(tǒng)稱為單位),對本單位及所屬單位財政財務收支、經濟活動、內部控制和風險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督并作出評價和建議,促進單位完善治理、實現(xiàn)目標的活動。

第三條市和區(qū)審計機關負責本行政區(qū)域內內部審計工作的指導和監(jiān)督,履行下列職責 ……


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