2024年4月23日上午,市國資委組織10戶市屬國有企業(yè)召開2024年度內控內審工作部署會,會議通報了市屬國有企業(yè)2023年度內控體系有效性和內審工作成效檢查評價結果,安排部署了2024年內控內審重點工作任務。
會議指出,2023年市屬國有企業(yè)持續(xù)落實內控內審工作要求,體制機制進一步完善,制度體系逐步健全,執(zhí)行力度大幅提升,工作成效較上年取得明顯進步,但仍存在內控制度不完善、執(zhí)行有效性不足,內審內容單一、整改力度不夠、數智化水平低等問題。
會議強調,內控內審工作的有效開展是國有企業(yè)合規(guī)經營、風險防范的重要保障,各市屬國有企業(yè)要高度重視,認真抓好各項工作落實,進一步推動內控內審工作走深走實。一要突出問題整改,對照檢查意見,加強缺陷管理,建立整改臺賬,制定整改方案,堅決整改到位;同時舉一反三 ……